IRS denetim oranları oldukça düşük olsa ve muayene edilme ihtimaliniz düşük olsa da, her yıl denetlenen binlerce küçük işletme sahibi olduğunun farkındasınız. Her ne kadar vergi mevsimi sona ermiş olsa da, gelecek yıl için üç IRS kısayol düğmesi, neden bunlardan kaçınmanız gerektiği ve eğer yapmazsanız ve IRS sizi denetlerse ne olur?
3 IRS sıcak düğme sorunları önlemek için
Asla İşletme Gelirini Atlama
$config[code] not foundHükümet birçok durumda gelirinizin ne olduğunu biliyor. Bağımsız bir müteahhit iseniz veya telif ücreti alırsanız, gelir 1099-MISC Formunda IRS'ye bildirilir. Ayrıca, ortaklıklar ve S şirketlerinden elde ettikleri gelirleri, işletmeler tarafından sunulan K-1 Çizelgesi yoluyla bilir. Bankalar, PayPal ve diğer kredi kartı ve elektronik transfer işlemcileri bu işlemleri Form 1099-K'da bildirirler.
Bununla birlikte, birçok küçük işletme nakit yoğun. Kredi kartı veya banka kartı kullanmazlar veya çekle ödeme almazlar; iş büyük ölçüde veya kısmen nakit olarak yapılır. Bu tür işletmeler arasında güzellik dükkanları, kefalet tahvilleri, araba yıkama yerleri, jetonla çalışan eğlenceler, marketler ve mini marketler, çamaşırhaneler, hurda metal ve taksi kabinleri sayılabilir.
Neden tüm gelirleri bildirmelisiniz? Yasaların gerektirdiği gerçeğinin yanı sıra, yapılacak doğru şey, ayrıca IRS'nin gelir raporlamayan işletmeler için avlanmada olduğunu da göz önünde bulundurun. Hükümetin gerçekte topladıkları ile toplaması gerektiğine inandıkları şey arasındaki fark olan 385 milyar dolarlık “vergi farkının” önemli bir kısmının Çizelge C doldurucularının gelirlerini az rapor etmesinden kaynaklanmaktadır. IRS bir denetim tekniği kılavuzu acentelerinin nakit yoğun işletmeleri incelemede kullanmaları için.
Verginin ödenmemesi medeni cezalara ve faizlere tabi olabilir. Dikkatsizce atlananlar bile cezalandırılabildiğinden dikkatli olun. Bir keresinde iki girişle birlikte 1099-MISC Formunu aldım. Vergi beyannamemi tamamladığımda yalnızca birini fark ettim ve IRS bilgisayarları ihmali tespit ettiğinde ödeme yapmak zorunda kaldım.
İhmallerinizle ilgili dolandırıcılık varsa, bu IRS'in cezai yaptırımlara yol açmasına neden olabilir. Gelirleri bildirmek ve elde edilen vergiyi ödemek, ceza ödemek veya cezai suçlamalarla mücadele etmekten çok daha az maliyetlidir.
İşçileri Asla Yanlış Sınıflandırma
Şirket açısından, bağımsız yüklenicileri kullanmak çalışanlardan çok daha az maliyetlidir. Çalışanlar için ek ücretler FICA (Sosyal Güvenlik ve Medicare vergileri), federal ve eyalet işsizlik vergileri, işçi tazminatı ve bazıları zorunlu olan diğer sosyal hakları (örneğin, 50 veya daha fazla tam zamanlı olan bir iş için sağlık sigortası / tam zamanlı eşdeğer çalışanlar). Bununla birlikte, bir işçiyi, işveren sorumluluklarını karşılamak için bağımsız bir müteahhit olarak etiketleyemezsiniz. İşçi, ona böyle davranmanız için gerçekten bağımsız bir yüklenici olmalıdır. Kontrole geliyor. Esasen, işin ne zaman, nerede ve nasıl yapıldığını söyleyebiliyorsanız, muhtemelen çalışan sizin çalışanınızdır.
Neden çalışanları düzgün bir şekilde sınıflandırmalısınız? IRS, Çalışma Bakanlığı ve eyalet gelir departmanları, çalışanlara doğru davrandığınızdan emin olmak istiyor. IRS bir iş getirisini incelediğinde, neredeyse her zaman işçi sınıflandırmasını kontrol eder. Tehlikede büyük paralar var. ABD Çalışma Bakanlığı kurtarıldı 2013 yılında yaklaşık 108.000 yanlış sınıflandırılmış işçi için 83 milyon $ 'dan fazla geri ödeme yaptı. Örneğin, New York bulunan (PDF) Devlet işsizlik vergilerinde 8,8 milyon dolar değerinde değerlendirmelere yol açan 26,000 yanlış sınıflandırma vakası.
İşçileri yanlış sınıflandırırsanız ve IRS onları doğru şekilde çalışan olarak görürse, ağır iş cezaları ve geri alım vergileriyle ilgilenebilirsiniz. Sadece sana bir fikir vermek için:
- Doldurulmamış form başına 50 ABD doları W-2
- Gelir vergilerini ve çalışanların FICA payını alamama cezası
- FICA'nın işveren hissesini ödeyememe cezası. Vergilerin ödenmemesi, her ay veya bir kısmı için ödenmemiş vergi yükümlülüğünün% 0,5'i olup, toplam borcun% 25'i kadardır.
Sahtekarlık veya kasıtlı suistimal varsa, ücretlerin% 20'sini, FICA vergilerinin% 100'ünü (hem çalışanların hem de işverenlerin payı) cezalar alır. Aşırı durumlarda da cezai yaptırımlar olabilir.
Toplamda, cezalar işi ortadan kaldıracak kadar ciddi olabilir. Dahası, bir işveren daha sonra yeni sınıflandırılan çalışanlara (örneğin, tatil ücreti, hastalık izni, emeklilik planı primleri, tıbbi teminat) geri ödenekleri borçludur. Ve IRS devletlerle bilgi paylaşıyor, bu nedenle arka devlet işsizlik vergileri ve işçilerin tazminatları ödenecek.
Belgeleri Asla Tahrif Etme
Vergi amacıyla, işletmelerin defter ve kayıtları tutmaları ve vergi beyannamelerinde talep edilen pozisyonları destekleyecek belirli belgelere sahip olmaları gerekir.Örneğin, kişisel aracınızı iş için kullanıyorsanız, iş sürüşü için bir kesinti yapmak üzere yazılı bir kilometre kaydına ve diğer bilgilere ihtiyacınız vardır. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, kayıt tutma konusunda yetersizdir. Bazıları denetim uyarısı aldıkları zaman olduğu gibi belgeleri yeniden oluşturmaya çalışır.
Neden belgeleri asla tahrif etmemelisiniz. Hükümet bazı vergi mükelleflerinin inandığı kadar aptal değil. IRS bazı durumlarda belgelerin sahte olduğunu gösterebildi. İçinde Bir vaka (PDF), çiçek tasarım işinde vergi mükellefi, kesintileri yapmak için alımları için sahte makbuzlar yarattı. Mahkeme, böyle bir alım yapmadığı ve vergi iadesi ödemesi nedeniyle geri ödenen vergilere, faizlere ve cezalara dolandırıcılık cezası vermediği sonucuna varmıştır.
Açıkça görüldüğü gibi, sahte belgeler genellikle dolandırıcılık anlamına gelir. Dolandırıcılık için sayısız hukuki ve cezai yaptırım dizisi vardır. IRS şeması.
Alt çizgi
Her şeyi doğru yapın ve IRS hot button sorunlarından kaçının! Eğer yaparsanız en iyi yaptığınız şeyi yapmanıza izin verirseniz, hükümetle ceza ve zorluklarınız olmayacak: işinizi yönetin.
Shutterstock üzerinden Vergiler Fotoğrafı
1