Sam Amca'ya söyle: 5 Küçük İşletme IRS Raporları "Musts"

İçindekiler:

Anonim

Hükümetin yaptığınız her şeyi bilmek istediği anlaşılıyor - ve bunu kendiniz bildirmeniz gerekiyor. Yapmazsanız, cezalardan sorumlu olabilirsiniz (ve genellikle vergiden düşülemez bile). Bu yüzden aşağıdaki bu raporları gözden kaçırmayın.

1. İşyeri Yaralanmaları

Kapalı işverenler (10'dan fazla çalışanı olanlar) İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) kapsamındaki işyeri yaralanmaları ve hastalıkları hakkında çok sayıda kayıt tutma ve raporlamaya tabi tutulur. Küçük işletmeler (10 veya daha az çalışan) bu gereksinimlerden muaf olsa da, en küçük şirketlerin bile bildirmesi gereken iki durum vardır:

$config[code] not found
  • Bir işçinin ölümü.
  • Üç veya daha fazla işçiyi hastaneye gönderen bir olay.

Rapor sözlü olarak yapılır ve olayın sekiz saati içinde yapılmalıdır. OSHA'dan tüm kayıt tutma ve raporlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. Nakit İşlemleri

İşletmeniz süresince bir veya daha fazla ilgili işlemden 10.000 Dolardan fazla nakit alırsanız, işlemi IRS'ye ve size ödeme yapan tarafa bildirmeniz gerekir. “Nakit”, banka poliçeleri, kasiyerin çek para birimini, para emirlerini ve seyahat çeklerini 10.000 ABD Doları'ndan daha az olan çekleri anlamına gelir.

Raporlama, bir Ticaret veya İşletmede Alınan 10.000 Doların Üzerinde Nakit Ödemeler Raporu IRS Form 8300'de yapılmıştır. (Aynı zamanda FinCEN Form 8300 olarak da adlandırılır.) İşletmenin yeri ne olursa olsun, forma gelen talimatlarda listelenen IRS Servis Merkezi'ne başvurulur (bu form için e-posta gönderilmez).

Form, ödemenin alındığı tarihten sonraki 15. günde yapılmalıdır. Bu nedenle, 1 Temmuz 2014'te 11.000 ABD Doları nakit ödeme alırsanız, 15 Temmuz 2014 tarihine kadar bildirmelisiniz. Son başvuru tarihi Cumartesi, Pazar veya yasal tatil gününe düşerse, bir sonraki iş gününe kadar başvurunuz.

Bu gerekli raporun teslim edilmemesi medeni ve hatta cezai yaptırımlara neden olabilir.

3. Emeklilik Planları

SEP'ler ve SIMPLE IRA'lar dışındaki emeklilik planları yıllık raporlama şartlarına tabidir. 5500 serisindeki IRS formunda raporlar (planın türüne bağlı olarak); Bunlar Çalışma Bakanlığı Çalışan Emekli Güvenliği İdaresi Başkanlığı'na sunulur.

Yalnızca bir mal sahibini (veya mal sahibini ve eşini) veya ortakları (ortakları ve eşlerini) kapsayan küçük planlar, planın varlıkları 250.000 ABD Dolarını geçmediği takdirde dosyalamadan muaf tutulur. Ancak, bu planlar için bile planın son yılında bir bilgi iadesi yapılmalıdır.

Dosyalamadaki başarısızlık cezalara neden olabilir. Bununla birlikte, bu planlar için bir pilot program kapsamında, 2 Haziran 2015 tarihine kadar kendi kendine düzelmeleri durumunda (yani gerekli getiriyi bildirmeleri durumunda) herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

Dikkat: Bir ROBS yaptıysanız (iş başlangıcı olarak rollover), ancak plan varlıklarının 250.000 ABD doları eşiğinin altında olması nedeniyle muaf olduğunuza dair geri dönüş yapmadıysanız, bu pilot program kapsamında dosyalama gereksinimlerini yakalama fırsatınız olur.. (Bir ROBS düzenlemesi kapsamındaki nitelikli planlar, plan varlıklarından bağımsız olarak yıllık olarak dosyalanmalıdır, çünkü plan, bireyin değil, işletmenin sahibidir.)

4. İşçi Kiralama

Yalnızca ABD vatandaşı ya da asistanı olan ya da ABD'de çalışmaya yetkili olan çalışanları işe alabilirsiniz.

Bir dizi devlet, bazı işverenlerin bir işçinin uygunluk durumunu elektronik bir sistem aracılığıyla doğrulamasını gerektirir. Örneğin, Kuzey Carolina 25 veya daha fazla çalışanı olan şirketler için E-Verify kullanımını zorunlu kılmaktadır. Durum bilgisine göre durumu bulun.

Ayrıca, çalışanların uygunluğunu belirlemek için federal hükümetin E-Doğrulaması'nı gönüllü olarak da kullanabilirsiniz. Bedava.

5. Yabancı Hesaplar

Yıl boyunca herhangi bir zamanda değeri 10.000 ABD Dolarını aşan yabancı bir banka hesabınız varsa, hesabı ABD Hazine Müsteşarlığına rapor etmelisiniz. Raporlama FinCEN Form 114'de yapılmıştır; elektronik olarak dosyalanmalıdır. Son tarih, 30 Haziran 2014'tür ve 2013 yılı eşiği aşan hesaplar içindir. İzin verilen uzantı yok.

Not: Hesabı, vergi beyannamenizle birlikte Form 8939'daki IRS'ye bildirmiş olsanız bile raporlama gereklidir.

Sonuç

Tüm raporlama gereksinimlerinizi öğrendiğinizden emin olun. Birini özlüyorsanız, makul nedeni savunarak ve hatayı olabildiğince çabuk düzelterek cezadan kaçabilirsiniz.

Faaliyetlerinizi hükümete bildirmekle ilgili yasal zorunluluklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, her zaman bir avukata danışın.

Shutterstock üzerinden Dolar Fotoğraf

6 Yorumlar ▼