Kuruluş Hakkında Sıkça Sorulan Sorularınızın Cevapları

İçindekiler:

Anonim

Bir S Corp ve bir C Corp arasındaki farkı biliyor musunuz? İşiniz için bir LLC mi kurmanız gerektiğini ya da nereye dahil etmeniz gerektiğini hiç merak ettiniz mi? Veya faaliyetleriniz için kar amacı gütmeyen bir kuruluş oluşturmanız gerekip gerekmediğinden emin değil misiniz? Bunlar kuruluş hakkında sıkça sorulan sorulardan sadece birkaçı.

İşletmenizin kurulması söz konusu olduğunda, aşağıda bir araya getirilen en sık sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Küçük işletme sahibi iseniz, çeşitli işletme yapıları ve işinizi nasıl dahil etmeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

$config[code] not found

Kuruluş Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Kuruluşun faydaları nelerdir?

Birleşmenin (veya bir LLC'yi oluşturmanın) temel nedeni kişisel sorumluluğunuzu en aza indirmektir. İşletmeniz kurulduktan sonra (bir LLC veya Şirket kurarak), ayrı bir işletme olarak bulunur. Temel olarak, kişisel varlıklarınızı işletmedeki her şeyden ayıran bir duvar koyarsınız.

Tabii ki, başka faydaları da var. İşte birleştirmenin en önemli nedenleri:

1. Kişisel sorumluluğunuzu en aza indirin ve kişisel varlıklarınızı koruyun.

2.Vergiler konusunda daha fazla esneklik elde edin (kişisel durumunuzla ilgili özel tavsiyeler için EBM'nizle veya vergi danışmanınızla görüşün).

3. Küçük işletmenizin güvenilirliğini artırın.

4. Bir gizlilik katmanı ekleyin (işinizi temsil etmek için kişisel adınızı ve ev adresinizi kullanmayın).

5. İşletme kredinizi oluşturmaya başlayın.

6. İşletmenizin adını ve markasını eyalet düzeyinde koruyun.

2. Kuruluşun sakıncaları nelerdir?

Dahil etmenin tek gerçek dezavantajı, işinizi yalnızca şahıs firması olduğunuzdan daha yüksek bir idari seviyede yürütmeniz gerekmesidir. Ek olarak, bir C Şirketi olarak dahil etmek, çifte vergilendirmeden dolayı bazı küçük işletme senaryoları için daha yüksek vergilere neden olabilir.

Bir C Şirketi ile, işletmenin herhangi bir kar üzerinden vergi ödemesi gerekir ve daha sonra karlar kendilerine dağıtıldığında sahipleri de vergilendirilir. Açıkçası, küçük işletme karınızı kendi cebinize koymak istiyorsanız, vergi ile çok fazla para ödeyebilirsiniz. Ancak, aşağıdaki soruda gösterildiği gibi, kuruluşun bazı faydalarını elde ederken, çifte vergilendirmeyi önlemenin yolları vardır.

3. Bir C Corp ve bir S Corp arasındaki fark nedir?

Yukarıda bahsedildiği gibi, C Corporation’ın vergi yapısı çoğu küçük işletme için uygun değildir, çünkü işletme sahiplerine genellikle kar üzerinden iki kez vergi uygulanır. Ancak, Şirketler “S Şirketi” vergi muamelesini seçebilirler. Genellikle “doğrudan geçişli” bir varlık olarak adlandırılan bir S Şirketi kendi vergilerini vermiyor. Aksine, işletmenin karları ve zararları geçer ve işletme sahibinin kişisel vergi beyannamesi üzerinden rapor edilir.

S Corporation vergi muamelesine hak kazanmak için, 2553 Formunu IRS ile doldurmanız gerekir. Bunu kuruluş tarihinden itibaren en fazla 75 gün veya mevcut vergi yılı başlangıcından itibaren en fazla 75 gün yapmanız gerekir.

Her işletmenin bir S Şirketi olmaya hak kazanamayacağını unutmayın. Örneğin, bir S Corporation'ın 100'den fazla hissedarı olamaz ve hissedarlar ABD vatandaşları veya sakinleri olmalıdır.

4. LLC nedir?

Bir LLC (Limited Şirketi), şahıs firması / ortaklığı ve şirketinin bir melezidir. Bu yapı küçük işletmeler arasında çok popüler ve iyi bir sebepten dolayı. LLC, sahiplerin kişisel sorumluluğunu sınırlar, ancak kurumun ağır formalitelerini ve evraklarını pek gerektirmez. Bu, sorumluluk koruması isteyen işletme sahipleri için mükemmel bir seçimdir, ancak şirket olarak başvurmanız gereken ayrıntılı toplantı tutanakları, ek belgeleri veya diğer evraklarla uğraşmak istemez.

LLC'nizi, şirket sahiplerine aktaran ve kişisel gelir oranında vergilendirildiği bir S Corporation (yukarıda açıklandığı gibi) olarak vergilendirilecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

5. Kar amacı gütmeyen kuruluş nedir?

Kar amacı gütmeyen, hayır amaçlı, eğitim amaçlı veya başka amaçlar için yaratılmıştır (aslında beş tanınmış amaç vardır: hayırsever, dini, bilimsel, eğitici ve edebi). Kar amacı gütmeyen kuruluş sahiplerine fayda sağlayamaz: işletme maliyetlerinin üzerindeki tüm para, kar amacı gütmeyen kuruluşun hedeflerini ilerletmek için kullanılmalıdır. Bu, kar amacı gütmeyen kuruluşların vergisiz çalışmasına izin verir. Hem Devlet hem de Federal (IRS) düzeyinde onay gereklidir.

Tıpkı diğer şirketler veya LLC'ler gibi, kar amacı gütmeyen bir şirket de kar amacı gütmeyen paydaşlarının kişisel varlıklarını korumaya yardımcı olan kurumsal bir kalkan sunmaktadır. Çoğu durumda, yasal yapı doğru kaldığı sürece, kar amacı gütmeyen şirketlerin paydaşları bireysel sorumluluktan muaftır.

6. Nereye dahil etmeliyim?

Sık sık Delaware, Wyoming veya Nevada'da bulunan şirketleri duyarsınız. Çünkü Delaware esnek, ticari yanlısı yasalar sunarken, Wyoming ve Nevada'da düşük dosyalama ücretleri ve devlet kurum geliri, franchise veya kişisel gelir vergileri yok.

Bununla birlikte, genel bir kural olarak, işletmeniz beş kişiden daha az hissedara sahip olacaksa, gerçekte yaşadığınız veya işinizin fiziksel bir varlığına sahip olduğunuz (bir ofis gibi) devlete dahil olmalısınız. fiziksel varlığınızdan, ek ücretler ve evraklarla uğraşmanız gerekecek, çünkü “devletin tükenmesi” olarak kabul edilirsiniz. Ve çoğu küçük işletme için, ek güçlük ve ücretler buna değmez.

7. Katılmak için en iyi zaman ne zaman?

Çoğu durumda, bir LLC'yi en kısa zamanda dahil etmek veya oluşturmak en iyisidir. Ne de olsa, asıl yarar sorumluluk korumasıdır ve şirkete girmeyi bekleyerek, kendinizi yükümlülüğe maruz bırakıyor olabilirsiniz.

Şirketinizin başlangıç ​​tarihinin geçmişe dönük olmadığını unutmayın. Bu, genellikle yıl için iki işletme gelir vergisi beyannamesi doldurmanız anlamına gelir. Örneğin, şirketiniz 1 Haziran’da oluşturulmuşsa, 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri ​​arasında tek mal sahibi (veya önceki kuruluşunuz ne olmuşsa) başvuruda bulunmanız ve 1 Haziran - Aralık ayları arasında bir kuruluş olarak başvurmanız gerekir. 31.

8. Nasıl dahil edebilirim?

Bir LLC'yi dahil etmek veya oluşturmak için üç yaygın yöntem vardır. Her birinin gereksinimlerinize bağlı olarak avantajları ve dezavantajları vardır:

  • Kendin Yap: DIY, en düşük maliyetli yöntemdir, ancak her şeyi kendiniz yapmanız gerekir. Zaman kazanmaktan daha çok para kazanmakla ilgileniyorsanız, bu en iyi seçenektir. Bu rotada, pek çok ayrıntı ve keyfi kurallarla başa çıkmanız gerekir.
  • Online yasal dosyalama hizmeti: Bu seçenek DIY'den biraz daha pahalıdır. Bir çevrimiçi yasal dosyalama hizmeti sizin için belgeleri tamamlayacak ve dosyalayacaktır. Herhangi bir yasal belge gibi, şirket ana sözleşmesi ve uygulama maddeleri çok ayrıntılı ayrıntılarla doludur. Profesyonel bir servis başvurunuzun doğru yapıldığından ve sorunsuz yapıldığından emin olabilir.
  • Avukat: Bu en pahalı seçenektir, ancak bazı durumlarda gerekli olabilir. Örneğin, stokunuzun nasıl tahsis edilmesi gerektiği konusunda karmaşık gereksinimleriniz varsa veya milyonlarca dolar ile çalışıyorsanız, uzman tavsiyesine başvurmalısınız.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, hangi iş yapısının kendi koşullarınız için en iyi olacağını belirlemek için bir vergi uzmanıyla konuşmak isteyebilirsiniz.

Daha fazla: Şirket 4 Yorumlar ▼