Tipik olarak “vergiden muaf bir devlet” olarak nitelendirilen Nevada, orada dükkan kurmak ve bir işletme kurmak için birçok işletmeyi kendine çekmiştir. Aslında, işletmeler “ev” durumları dışında bir LLC kurmayı ya da bir LLC kurmayı ararken, tipik olarak, işletme dostu yasaları için Delaware ya da düşük dosyalama ücretleri ve devlet gelir vergisi eksikliği nedeniyle Nevada'yı arayacaklardır.
Bununla birlikte, bu eğilimin bir kısmının Nevada kaynaklı geliri olan işletmelere yeni bir Nevada ticaret vergisi getirilmesiyle değişmesi beklenmektedir. Fox Rothschild'deki avukatlar buna “Gümüş Devlet için bir deniz değişikliği” diyorlar. Yeni Nevada ticaret vergi paketi 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girdi ve bu ayın başlarında bir Nevada mahkemesi onu iptal etmek için dilekçe verdi.
$config[code] not foundNe bilmek istiyorsun
Yeni vergi paketindeki önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:
1. İşletmenizin Nevada brüt geliri 4 milyon ABD Dolarından fazlaysa, fazlası vergiye tabidir. Spesifik oran, sanayiye göre değişmekte olup, oranlar% 0,051 ile% 0,331 arasında değişmektedir. 26 kategorideki fiyatları görmek için burayı (PDF) tıklayın.
2. Küçük işletmelerin farkına varması gereken en önemli şeylerden biri, Nevada brüt gelirinizin 4 milyon doların altında olmasına rağmen, yine de her yıl Ticari Vergi İade Formu'nu doldurmanız gerekmesidir.
3. Ticaret vergisi vergilendirilebilir yılın sonundan sonraki 45 gün içinde alınır. Bu, tipik olarak, takip eden yılın 1 Temmuz-30 Haziran arasındaki 12 aylık dönemdir. Bu, ilk ticaret vergisi beyannamelerinin 14 Ağustos 2016 tarihinde ödeneceği anlamına gelir (siz bir uzatma vermediyseniz).
4. Fatura ayrıca şirketler için yıllık devlet işletme lisansı ücretini de artırıyor. Ücret 200 $ 'dan 500 dolara iki kattan fazla arttı. LLC gibi doğrudan geçiş yapan kuruluşlar için yıllık ücretin 200 ABD Doları olarak değişmeden kaldığını unutmayın.
Devletin Vergi Dairesi'nden tasarı hakkında kapsamlı SSS (PDF) okuyabilirsiniz.
Şirketler için yıllık lisans ücretinin ikiye katlanması oldukça ağırdır ve muhtemelen bazı girişimcilerin Nevada'ya dahil olma eğilimini yeniden düşünmelerine neden olacaktır.
Bir LLC'yi nereye dahil edeceğinizi veya oluşturacağınızı merak ediyorsanız, işte size küçük işletme sahiplerine yıllardır verdiğim tavsiyeler. Ve bu tavsiye Nevada ticaret vergisi politikaları nedeniyle değişmedi. Küçük bir işletme (beş hissedardan az) iseniz, işinizi, hangi ülkede yaşıyorsanız ya da işlettiğinizden bağımsız olarak yapmak en iyisidir.
Sonuç olarak, ne iş yaptığınız devlet için vergi yasalarına tabi olacak ve şirket bakım ücretlerini ödeyeceksiniz. Yani, işiniz California'da ise ve orada iş yapıyorsanız, devlet vergileri ödemekten kaçamazsınız. Kaliforniya'ya, çünkü Wyoming veya Güney Dakota'ya dahil oldunuz.
Aslında, farklı bir duruma dahil etmek aslında sizi ek ücretlere ve evraklara tabi tutar. İşletmeniz bir devlete dahil edildiğinde ve başka bir ülkede iş yaptığınızda, diğer eyalette yabancı bir varlık olarak kaydolmanız gerekir. Bu, genellikle iki yıllık rapor seti (ve yıllık ücretler) anlamına gelir.
Kısacası, küçük bir işletmenin bir LLC'yi farklı bir devlete dahil etmesi veya oluşturması pek bir avantaj sağlamaz ve devletin dosyalama ücretlerine ve vergi oranlarına dayanarak kuruluş durumunuzu seçmeniz akıllıca değildir. Basit tutun ve kendi eyaletinizde kayıt olun.
Ve unutmayın, Nevada'da iş yapıyorsanız, önümüzdeki yaz Nevada Ticaret Vergisi İade Formunuzu aldığınızdan emin olun. Brüt gelirinizin 4 milyon doları geçip geçmediği doğru.
Shutterstock ile Las Vegas Fotoğraf
Devamı: Kuruluş 1 Yorum ▼